令和6年度5月補正予算
更新日:2024年6月14日
1.予算規模
会計名 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 467,500,000 | 5,193,892 | 472,693,892 | |
特別会計 | 260,974,647 | 0 | 260,974,647 | |
国民健康保険事業 | 84,485,251 | 0 | 84,485,251 | |
公共用地先行取得事業 | 10,064,489 | 0 | 10,064,489 | |
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 421,479 | 0 | 421,479 | |
介護保険事業 | 91,982,503 | 0 | 91,982,503 | |
公債管理 | 55,864,183 | 0 | 55,864,183 | |
後期高齢者医療事業 | 18,156,742 | 0 | 18,156,742 | |
水道事業会計 | 27,541,915 | 0 | 27,541,915 | |
下水道事業会計 | 60,526,958 | 86,336 | 60,613,294 | |
合計 | 816,543,520 | 5,280,228 | 821,823,748 |
(単位:千円)
2.歳入補正(一般会計)
款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|
市税 | 152,734,432 | 0 | 152,734,432 |
地方譲与税 | 2,091,000 | 0 | 2,091,000 |
地方消費税交付金 | 18,200,000 | 0 | 18,200,000 |
軽油引取税交付金 | 5,721,000 | 0 | 5,721,000 |
地方特例交付金 | 5,458,714 | 0 | 5,458,714 |
その他交付金 | 5,534,436 | 0 | 5,534,436 |
地方交付税 | 45,881,000 | 0 | 45,881,000 |
分担金及び負担金 | 3,223,267 | 0 | 3,223,267 |
使用料及び手数料 | 5,575,047 | 0 | 5,575,047 |
国庫支出金 | 115,642,774 | 7,358,117 | 123,000,891 |
府支出金 | 30,729,184 | 0 | 30,729,184 |
財産収入 | 7,332,763 | 0 | 7,332,763 |
寄附金 | 1,478,484 | 0 | 1,478,484 |
繰入金 | 22,229,300 | △117,225 | 22,112,075 |
繰越金 | 1 | 0 | 1 |
諸収入 | 10,571,898 | 0 | 10,571,898 |
市債 | 35,096,700 | △ 2,047,000 | 33,049,700 |
合計 | 467,500,000 | 5,193,892 | 472,693,892 |
(単位:千円)
3.歳出補正(一般会計)
款別 | 補正前の額 | 補正額計 | 計 |
---|---|---|---|
議会費 | 1,230,790 | 0 | 1,230,790 |
総務費 | 37,589,281 | 6,344,690 | 43,933,971 |
民生費 | 213,902,081 | 1,524,730 | 215,426,811 |
衛生費 | 30,405,971 | 194,079 | 30,600,050 |
労働費 | 298,393 | 0 | 298,393 |
農林水産業費 | 933,333 | 0 | 933,333 |
商工費 | 7,469,157 | 0 | 7,469,157 |
土木費 | 40,047,382 | 0 | 40,047,382 |
消防費 | 10,560,389 | 16,196 | 10,576,585 |
教育費 | 85,215,372 | △2,885,803 | 82,329,569 |
公債費 | 38,047,944 | 0 | 38,047,944 |
諸支出金 | 1,499,907 | 0 | 1,499,907 |
予備費 | 300,000 | 0 | 300,000 |
合計 | 467,500,000 | 5,193,892 | 472,693,892 |
(単位:千円)
4.補正予算の概要
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