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令和3年度11月補正予算ほか

更新日:2022年9月28日

1.予算規模

会計名 補正前の額 補正額
一般会計

427,152,977

38,711,874 465,864,851
特別会計 249,845,958 355,570

250,201,528

  国民健康保険事業 89,579,787 172,230

89,752,017

  公共用地先行取得事業 7,108,608  

7,108,608

  母子父子寡婦福祉資金貸付事業 397,245  

397,245

  介護保険事業 80,747,106 183,340

80,930,446

  公債管理 57,848,416  

57,848,416

  後期高齢者医療事業 14,164,796  

14,164,796

水道事業会計 26,770,880  

26,770,880

下水道事業会計 59,965,657  

59,965,657

合計 763,735,472

39,067,444

802,802,916

(単位:千円)

2.歳入補正(一般会計)

款別 補正前の額 補正額
市税 145,996,717  

145,996,717

地方譲与税 1,981,000  

1,981,000

地方消費税交付金 17,300,000  

17,300,000

軽油引取税交付金 5,994,000  

5,994,000

地方特例交付金 800,000  

800,000

その他交付金 3,598,700  

3,598,700

地方交付税 28,058,000 5,216,724

33,274,724

分担金及び負担金 3,370,745 200,000

3,570,745

使用料及び手数料 5,695,258  

5,695,258

国庫支出金

111,831,916

33,837,085 145,669,001
府支出金 25,163,687 734,501

25,898,188

財産収入 4,386,661  

4,386,661

寄附金 173,162  

173,162

繰入金

10,983,868

2,658,098 13,641,966
繰越金

1

  1
諸収入 11,273,862  

11,273,862

市債 50,545,400 △3,934,534

46,610,866

合計

427,152,977

38,711,874

465,864,851

(単位:千円)

3.歳出補正(一般会計)

款別 補正前の額 補正額
議会費 1,182,601 4,000

1,186,601

総務費

35,835,867

286,079

36,121,946

民生費 188,916,633 31,474,386

220,391,019

衛生費

36,672,840

3,967,115 40,639,955
労働費

672,696

28,275 700,971
農林水産業費 915,254 5,507

920,761

商工費

6,401,068

132,077 6,533,145
土木費 39,416,078 576,633

39,992,711

消防費 10,802,448 85,595

10,888,043

教育費 64,254,237 △481,337

63,772,900

公債費

40,251,214

 

40,251,214

諸支出金 1,532,041 2,633,544

4,165,585

予備費 300,000   300,000
合計

427,152,977

38,711,874

465,864,851

(単位:千円)

4.補正予算の概要

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