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平成31年度予算

更新日:2023年3月8日

1.予算規模

一般会計の予算規模 4,320億円 (対前年度当初比+136.0億円、+3.3%)
全会計の予算規模 7,727億円 (対前年度当初比+286.5億円、+3.9%)
会計名 31年度当初 30年度当初 増減額 伸率
一般会計 432,000,000 418,400,000 13,600,000 3.3
特別会計 256,500,622 241,052,913 15,447,709 6.4
  都市開発資金 1,083,493 374,488 709,005 189.3
国民健康保険事業 91,622,710 92,205,094 △ 582,384 △ 0.6
公共用地先行取得事業 11,573,272 8,886,570 2,686,702 30.2
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 632,796 272,073 360,723 132.6
介護保険事業 82,126,584 78,527,895 3,598,689 4.6
公債管理 57,040,612 48,846,724 8,193,888 16.8
後期高齢者医療事業 12,421,155 11,940,069 481,086 4.0
水道事業会計 25,799,239 26,212,712 △ 413,473 △ 1.6
下水道事業会計 58,367,797 58,355,679 12,118 0.0
合計 772,667,658 744,021,304 28,646,354 3.9

(単位:千円、%)

2.歳入(一般会計)

款別 31年度当初 構成比 30年度当初 構成比 増減額 伸率
市税 151,193,000 35.0 145,602,000 34.8 5,591,000 3.8
地方譲与税 2,053,000 0.5 2,131,000 0.5 △78,000 △ 3.7
地方消費税交付金 13,400,000 3.1 14,400,000 3.5 △1,000,000 △ 6.9
自動車取得税交付金 452,000 0.1 1,010,000 0.2 △558,000 △ 55.3
軽油引取税交付金 6,232,000 1.4 6,357,000 1.5 △125,000 △ 2.0
地方特例交付金 3,011,708 0.7 600,000 0.2 2,411,708 402.0
交通安全対策特別交付金 270,000 0.1 299,000 0.1 △29,000 △ 9.7
その他交付金 2,452,600 0.6 3,662,600 0.9 △1,210,000 △ 33.0
地方交付税 27,793,000 6.4 28,008,000 6.7 △215,000 △ 0.8
分担金及び負担金 2,861,870 0.7 3,149,310 0.7 △287,440 △ 9.1
使用料及び手数料 5,883,456 1.4 5,924,074 1.4 △40,618 △ 0.7
国庫支出金 101,154,649 23.4 101,344,137 24.2 △189,488 △ 0.2
府支出金 25,894,408 6.0 21,728,129 5.2 4,166,279 19.2
財産収入 6,927,904 1.6 4,492,935 1.1 2,434,969 54.2
寄附金 110,638 0.0 131,414 0.0 △20,776 △ 15.8
繰入金 14,482,517 3.3 13,035,329 3.1 1,447,188 11.1
繰越金 1 0.0 1 0.0 0 0.0
諸収入 11,799,349 2.7 11,989,471 2.9 △190,122 △ 1.6
市債 56,027,900 13.0 54,535,600 13.0 1,492,300 2.7
合計 432,000,000 100.0 418,400,000 100.0 13,600,000 3.3

(単位:千円、%)
※地方消費税交付金のうち、消費税率の引上げによる増加分約59.7億円については、消費税法に定める社会保障経費その他社会保障施策に要する経費に充てています。

市税 1,512億円 (対前年度当初比+55.9億円、+3.8%)
地方交付税(臨時財政対策債を含む) 529億円 (対前年度当初比△14.4億円、△2.7%)
市債 560億円 (対前年度当初比+14.9億円、+2.7%)
市債(うち臨時財政対策債) 251億円 (対前年度当初比△12.3億円、△4.7%)
市債(うち退職手当債) 0億円 (対前年度当初比±0.0億円、±0.0%)

3.歳出(一般会計)

(1) 性質別内訳

性質別 31年度当初 構成比 30年度当初 構成比 増減額 伸率
  人件費 87,315,928 20.2 88,240,899 21.1 △924,971 △ 1.0
  (うち退職手当) 5,658,906 - 6,519,513 - △860,607 △ 13.2
(うち退職手当以外) 81,657,022 - 81,721,386 - △64,364 △ 0.1
扶助費 130,643,392 30.2 126,383,683 30.2 4,259,709 3.4
公債費 27,545,253 6.4 24,743,702 5.9 2,801,551 11.3
義務的経費 計 245,504,573 56.8 239,368,284 57.2 6,136,289 2.6
  物件費 49,142,195 11.4 47,225,357 11.3 1,916,838 4.1
維持補修費 1,750,242 0.4 1,814,581 0.4 △64,339 △ 3.5
補助費等 26,169,583 6.1 25,133,904 6.0 1,035,679 4.1
積立金・出資金 10,184,172 2.4 10,733,741 2.5 △549,569 △ 5.1
貸付金 4,934,210 1.1 5,681,800 1.4 △747,590 △ 13.2
繰出金 34,652,845 8.0 33,964,725 8.1 688,120 2.0
投資的経費 59,362,180 13.7 54,177,608 13.0 5,184,572 9.6
予備費 300,000 0.1 300,000 0.1 0 0.0
合計 432,000,000 100.0 418,400,000 100.0 13,600,000 3.3

(単位:千円、%)

(2) 目的別内訳

款別 31年度当初 構成比 30年度当初 構成比 増減額 伸率
議会費 1,260,323 0.3 1,263,958 0.3 △3,635 △ 0.3
総務費 39,945,005 9.2 42,435,927 10.1 △2,490,922 △ 5.9
民生費 183,290,866 42.4 176,162,903 42.1 7,127,963 4.1
衛生費 26,589,287 6.0 27,208,653 6.5 △619,366 △ 2.3
労働費 361,043 0.1 303,004 0.1 58,039 19.2
農林水産業費 877,825 0.2 933,212 0.2 △55,387 △ 5.9
商工費 6,311,152 1.5 6,148,957 1.5 162,195 2.6
土木費 59,438,069 13.8 58,490,650 14.0 947,419 1.6
消防費 10,173,876 2.4 9,087,765 2.2 1,086,111 12.0
教育費 66,518,133 15.4 62,299,231 14.9 4,218,902 6.8
公債費 35,338,725 8.2 32,259,528 7.7 3,079,197 9.6
諸支出金 1,595,696 0.4 1,506,212 0.3 89,484 5.9
予備費 300,000 0.1 300,000 0.1 0 0.0
合計 432,000,000 100.0 418,400,000 100.0 13,600,000 3.3

(単位:千円、%)

4.基金残高

区分 平成30年度中
取崩額(現計)
平成30年度末
現在高見込
平成31年度中増減(当初) 平成31年度末
現在高見込
積立額 取崩額
特定目的基金 15,263,692 67,495,040 9,743,412 16,420,800 60,817,652
定額運用基金 0 80,000 0 0 80,000
合計 15,263,692 67,575,040 9,743,412 16,420,800 60,897,652

(単位:千円)

基金取崩の主な事由

1 公共施設等特別整備基金 70.5億円 公共施設等(道路・公園・学校等)の整備に充当するもの
2 子ども教育ゆめ基金 5.8億円 子どもの教育及び子育ての環境整備のために充当するもの
3 減債基金 55.5億円 市債の償還のために充当するもの

5.当初予算について

6.当初予算の新規・拡充等事業個別資料

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