このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
堺市
  • 音声読み上げ・文字拡大・ふりがな
  • サイトマップ
  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 観光・歴史・文化
  • 産業・ビジネス
  • 市政情報


本文ここから

平成29年度予算

更新日:2017年4月4日

1.予算規模

一般会計の予算規模 4,151億円

(対前年度当初比+295億円、+7.7%)

全会計の予算規模 7,598億円 (対前年度当初比+318億円、 +4.4%)
会計名 29年度当初 28年度当初 増減額 伸率
一般会計

415,100,000

385,600,000

29,500,000 7.7
特別会計 263,133,723

256,859,544

6,274,179 2.4

都市開発資金 530,008

421,204

108,804 25.8
国民健康保険事業 116,042,062

116,301,001

△258,939 △0.2
公共用地先行取得事業 9,316,316

7,303,303

2,013,013 27.6
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 270,313

298,574

△28,261 △9.5
介護保険事業 78,512,994

73,225,422

5,287,572 7.2
公債管理 47,300,781

48,820,431

△1,519,650

△3.1

後期高齢者医療事業

11,161,249

10,489,609

671,640

6.4
水道事業会計 24,781,061

27,095,547

△2,314,486

△8.5

下水道事業会計 56,831,301

58,507,718

△1,676,417 △2.9
合計 759,846,085 728,062,809 31,783,276 4.4

(単位:千円、%)

2.歳入(一般会計)

款別 29年度当初 構成比 28年度当初 構成比 増減額 伸率
市税 131,750,000 31.8

130,762,000

33.9

988,000 0.8
地方譲与税 2,119,000

0.5

2,011,000

0.5

108,000 5.4
地方消費税交付金 14,600,000

3.5

14,000,000

3.6

600,000 4.3
自動車取得税交付金 800,000 0.2

600,000

0.2

200,000 33.3
軽油引取税交付金 5,900,000 1.4

5,740,000

1.5

160,000 2.8
地方特例交付金 600,000 0.2

650,000

0.2

△50,000

△7.7

交通安全対策特別交付金 306,000 0.1

338,000

0.1

△32,000

△9.5

その他交付金 15,872,600 3.8

2,600,600

0.7

13,272,000 510.3
地方交付税 29,437,000 7.1

20,000,000

5.2

9,437,000 47.2
分担金及び負担金 3,387,443 0.8

3,310,851

0.8

76,592 2.3
使用料及び手数料 5,905,280 1.4

6,098,162

1.6

△192,882 △3.2
国庫支出金 101,014,578 24.3

102,036,952

26.4

△1,022,374

△1.0

府支出金 21,995,365 5.3

21,580,647

5.6

414,718 1.9
財産収入 3,955,901 1.0

3,947,744

1.0

8,157 0.2
寄附金 93,208 0.0

44,152

0.0

49,056 111.1
繰入金 12,163,255 2.9

9,173,411

2.4

2,989,844 32.6
繰越金 1 0.0

1

0.0

0 0.0
諸収入 12,368,469 3.0

11,512,480

3.0

855,989 7.4
市債 52,831,900 12.7

51,194,000

13.3

1,637,900 3.2
合計 415,100,000 100.0 385,600,000 100.0 29,500,000 7.7

(単位:千円、%)
※地方消費税交付金のうち、消費税率の引上げによる増加分約65.1億円については、消費税法に定める社会保障経費その他社会保障施策に要する経費に充てています。

市税 1,318億円

(対前年度当初比+10億円、+0.8%)

地方交付税(臨時財政対策債を含む) 553億円 (対前年度当初比+136億円、+32.6%)
市債 528億円 (対前年度当初比+16億円、+3.2%)
市債(うち臨時財政対策債) 259億円 (対前年度当初比+42億円、+19.4%)
市債(うち退職手当債) 0億円 (対前年度当初比 皆減)

3.歳出(一般会計)

(1) 性質別内訳

性質別

29年度当初 構成比 28年度当初 構成比 増減額 伸率
 

人件費

88,618,995

21.4

50,655,433

13.1

37,963,562

74.9

 

(うち退職手当)

6,853,391

-

3,709,091

-

3,144,300

84.8

(うち退職手当以外)

81,765,604

-

46,946,342

-

34,819,262

74.2

扶助費

123,064,649

29.6

121,954,713

31.6

1,109,936

0.9

公債費

25,374,952

6.1

25,309,712

6.6

65,240

0.3

義務的経費 計

237,058,596

57.1

197,919,858

51.3

39,138,738

19.8

 

物件費

47,084,960

11.3

46,360,980

12.0

723,980

1.6

維持補修費

1,821,386

0.4

1,822,295

0.5

△ 909

0.0

補助費等

26,537,829

6.4

25,722,654

6.7

815,175

3.2

積立金・出資金

8,601,216

2.1

7,486,923

1.9

1,114,293

14.9

貸付金

4,796,300

1.1

5,036,300

1.3

△240,000

△4.8

繰出金

34,272,429

8.3

33,627,997

8.7

644,432

1.9

普通建設事業費

54,627,284

13.2

67,322,993

17.5

△12,695,709

△18.9

予備費

300,000

0.1

300,000

0.1

0

0.0

合計

415,100,000

100.0

385,600,000

100.0

29,500,000

7.7

(単位:千円、%)

(2) 目的別内訳

款別 29年度当初 構成比 28年度当初 構成比 増減額 伸率
議会費

1,243,617

0.3

1,249,295

0.3

△5,678

△0.5

総務費

39,537,044

9.5

34,817,114

9.0

4,719,930

13.6

民生費

174,920,780

42.1

173,500,921

45.0

1,419,859

0.8

衛生費

24,661,014

6.0

23,743,585

6.2

917,429

3.9

労働費

430,708

0.1

355,537

0.1

75,171

21.1

農林水産業費

826,026

0.2

900,170

0.2

△74,144

△8.2

商工費

6,496,787

1.6

6,699,185

1.7

△202,398

△3.0

土木費

60,600,699

14.6

71,896,998

18.7

△11,296,299

△15.7

消防費

8,717,816

2.1

9,297,352

2.4

△579,536

△6.2

教育費

63,271,194

15.2

29,893,254

7.8

33,377,940

111.7

公債費

32,464,430

7.8

32,024,060

8.3

440,370

1.4

諸支出金

1,629,885

0.4

922,529

0.2

707,356

76.7

予備費

300,000

0.1

300,000

0.1

0

0.0

合計

415,100,000

100.0

385,600,000

100.0

29,500,000

7.7

(単位:千円、%)

4.基金残高

区分 平成28年度中 平成28年度末 平成29年度中増減(当初) 平成29年度末
取崩額(現計) 現在高見込 積 立 額 取 崩 額 現在高見込
特定目的基金 10,921,430 69,522,294 8,141,305 15,014,060 62,649,539
定額運用基金 0 80,000 0 0 80,000
合計

10,921,430

69,602,294

8,141,305

15,014,060

62,729,539

(単位:千円)

基金取崩の主な事由

1 公共施設等特別整備基金 52.3億円 公共施設等(道路・公園・学校等)の整備に充当するもの
2 子ども教育ゆめ基金 7.0億円 子どもの教育及び子育ての環境整備のために充当するもの
3 減債基金 59.7億円 市債の償還のために充当するもの

5.堺市マスタープランに基づく堺・3つの挑戦(主な新規・拡充)

6.平成29年度当初予算の新規・拡充等事業個別資料

7.平成29年度当初予算に反映した行財政改革の概要

8.平成29年度新市建設計画事業

9.平成29年度当初予算の主な施策事業

10.国の補正予算への対応

11.参考

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

財政局 財政部 財政課
電話:072-228-7471 ファックス:072-228-7856
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館4階

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで



以下フッターです。
Copyright © Sakai City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る